|
Objednávka |
3/2018- Mš
|
žongl.šatky, veľká hudobná zostava, dúhová gymnastika..
|
563,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
08.10.2018 |
|
Faktúra |
2018000211
|
žongl.šatky, veľká hudobná zostava, dúhová gymnastika..
|
563,20 |
s DPH |
3/2018-Mš
|
|
08.10.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
08.10.2018 |
10.10.2018 |
|
Faktúra |
2022000297
|
žiarovky OSRAM LED 100
|
51,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SEIT s.r.o. |
|
|
|
01.12.2022 |
07.12.2022 |
|
Faktúra |
2025000125
|
žiacka knižka 200 ks
|
61,33 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Pavol Krajňák |
|
|
|
12.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
2019000182
|
žiacka knižka 2-9.ročník
|
33,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
Faktúra |
2021000172
|
žetóny na odvoz komuálneho odpadu 20 ks
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
2020000035
|
žetony za odvoz komunálneho odpadu
|
133,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
Faktúra |
2020000326
|
žetony na odvoz komunálneho odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
10.12.2020 |
28.12.2020 |
|
Faktúra |
2020000189
|
žetony na odvoz komunálneho odpadu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
17.09.2020 |
23.09.2020 |
|
Faktúra |
2021000047
|
žetony na odvoz komunálneho odpadu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
26.03.2021 |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
2020000195
|
žetony na odvoz komunálneho odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
22.09.2020 |
23.09.2020 |
|
Faktúra |
2020000132
|
šťava jablko, jahody
|
10,28 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
Faktúra |
2019000332
|
šťava Jablko 100%
|
14,51 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
Faktúra |
2021000137
|
šťava 100% jablko, tyčinky FIT, broskyne
|
180,35 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
24.06.2021 |
|
Faktúra |
2021000349
|
šťava 100% j
|
83,06 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
Faktúra |
2021000018
|
šťava 100%
|
41,25 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
Faktúra |
2024000318
|
šľapky BAREA, sandále BAREA, dámska fleecová vesta...
|
320,25 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
Objednávka |
2/2022-Zš
|
šľabikáre, prac.zošity, učebnice, zbierky úloh
|
755,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
2023000007
|
špagety,filé kocky, kuracie prsné rezne, orechy,kukurica
|
295,81 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
10.02.2023 |
|
Faktúra |
2021000083
|
špagety, zdravo šťava 100%. tvaroho tučný
|
108,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |