| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000300													
											 | 
									
													
										
												br.stehno,hov.stehno..													
											 | 
									
										
												298,38											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.10.2025											 | 
									
										
												Ing.Július Beke-Mäso údeniny											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.10.2025											 | 
									
										
												28.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000299													
											 | 
									
													
										
												lipánek kakao, brusienky sušienky..													
											 | 
									
										
												170,44											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.10.2025											 | 
									
										
												Gastro Orvoš s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.10.2025											 | 
									
										
												28.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000298													
											 | 
									
													
										
												ročný poplatok za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet													
											 | 
									
										
												270,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.10.2025											 | 
									
										
												KOMENSKY s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.10.2025											 | 
									
										
												28.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000297													
											 | 
									
													
										
												nákup potravín od 13.10.2025 - 20.10.2025													
											 | 
									
										
												344,39											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												23.10.2025											 | 
									
										
												Coop Jednota Nové Zámky , SD											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.10.2025											 | 
									
										
												28.10.2025											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												1/2025-ŠJ													
											 | 
									
													
										
												počítač HP PC Elite SFF 805  + príslušenstvo+ servisné práce													
											 | 
									
										
												1 412.04											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.10.2025											 | 
									
										
												Štrba - Company s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň											 | 
									
										
												Simona Pavlatovská											 | 
									
										
												vedúca školskej jedálne											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												21.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000296													
											 | 
									
													
										
												autobusová doprava na plavecký výcvik žiakov													
											 | 
									
										
												1 107.00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												3/2025-Zš													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
									
										
												BILFER TRADING s.r.o.											 | 
									
										
												Základná škola s materskou školou Veľké Lovce											 | 
									
										
												RNDr. S. Tučániová											 | 
									
										
												Riaditeľka ZŠsMŠ											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000295													
											 | 
									
													
										
												kapusta, karfiol,mrkva, kápia, paprika...													
											 | 
									
										
												216,81											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
									
										
												GTN s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000294													
											 | 
									
													
										
												licencia KEO													
											 | 
									
										
												244,16											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
									
										
												KEO s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
									
										
												22.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000293													
											 | 
									
													
										
												tekovský údený syr, jogurt biely, kolienka, nutella													
											 | 
									
										
												194,29											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.10.2025											 | 
									
										
												Gastro Orvoš s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.10.2025											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												6/2025													
											 | 
									
													
										
												Rámcová dohoda na dodanie "Mäso a mäsové výrobky"													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.10.2025											 | 
									
										
												Ing.Július Beke-Mäso údeniny											 | 
									
										
												ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň											 | 
									
										
												RNDr. Silvia Tučániová											 | 
									
										
												riaditeľka Zš s Mš											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000287													
											 | 
									
													
										
												revízia a nastavenie detektorov úniku plynu													
											 | 
									
										
												120,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
									
										
												MART Lehotkai											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.10.2025											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000288													
											 | 
									
													
										
												tvar.knedle jahodové													
											 | 
									
										
												94,96											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												Bidfood Slovakia s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000286													
											 | 
									
													
										
												Konferencia Rozvoja dieeťaťa													
											 | 
									
										
												30,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												Rozvoj dieťaťa 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000290													
											 | 
									
													
										
												kur.rezne chladené													
											 | 
									
										
												239,34											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												Ing.Július Beke-Mäso údeniny											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000289													
											 | 
									
													
										
												červená repa, uhorky, marhuľový džem, špagety, fliačky..													
											 | 
									
										
												180,17											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												Gastro Orvoš s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000291													
											 | 
									
													
										
												nákup potravín od 1.10.2025 - 10.10.2025													
											 | 
									
										
												634,86											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												Coop Jednota Nové Zámky , SD											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000292													
											 | 
									
													
										
												savo na podlahy, vione tek.mydlo, jar, cif													
											 | 
									
										
												125,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												KURUC s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.10.2025											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000285													
											 | 
									
													
										
												odber el. energie od 1.9.2025 30.9.2025													
											 | 
									
										
												401,95											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												13.10.2025											 | 
									
										
												SPP a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												13.10.2025											 | 
									
										
												20.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000284													
											 | 
									
													
										
												služby v oblasti BOZP a PO													
											 | 
									
										
												120,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												PETRAS COMPANY s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2025000283													
											 | 
									
													
										
												Project Explore 3													
											 | 
									
										
												22,25											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												Richard Šrobár - Littera											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.10.2025											 | 
									
										
												09.10.2025											 |